問題已解決
去年開的發(fā)票,今年紅沖開票,重開正數票怎么寫分錄



這個憑證都是一樣的。借,應收賬款貸,以前年度損益調整,應交稅費應交增值稅
2024 10/24 14:38

84784978 

2024 10/24 14:39
如果不用這個以前年度損益調整,該怎么操作

84784978 

2024 10/24 14:39
上年度做的是借管理費用 貸預付賬款

宋生老師 

2024 10/24 14:40
你好,你開了發(fā)票出去還是人家開給你的發(fā)票?

84784978 

2024 10/24 14:41
是人家開給我們的

宋生老師 

2024 10/24 14:43
你好,如果是人家開給你們的你可以用利潤分配未分配利潤這個科目,貸方仍然計入預付賬款。

84784978 

2024 10/24 14:46
借利潤分配–未分配利潤 貸預付賬款 就做這一筆分錄就可以了嗎?

宋生老師 

2024 10/24 14:51
你好,然后再做一筆同樣的正數的憑證

84784978 

2024 10/24 14:53
老師是這樣的嗎?

宋生老師 

2024 10/24 14:54
你好,是的,就是這樣子做。

84784978 

2024 10/24 14:54
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 10/24 14:55
你好不用客氣的了
