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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到進(jìn)項發(fā)票怎么做賬呢 借 材料費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項 貸銀行存款?



你好,是的,采購的是原材料就按你寫的那樣
2024 10/24 13:30

84784968 

2024 10/24 13:34
直接選應(yīng)交稅費(fèi) 帶認(rèn)證進(jìn)項稅額?

建英老師 

2024 10/24 13:35
是的,等需要抵扣的時候再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到已認(rèn)證科目

84784968 

2024 10/24 13:40
先是計入待認(rèn)證?等抵扣的時候計入待抵扣?我9月的發(fā)票,然后十月報稅得時候我需要認(rèn)證,那我這個待抵扣是做在9月的賬里面嗎

建英老師 

2024 10/24 13:43
對的,做在9月的賬里

84784968 

2024 10/24 13:43
好的 謝謝老師

建英老師 

2024 10/24 13:43
不謝,很高興能夠幫到你

84784968 

2024 10/24 13:44
那不如我們先給別人打了預(yù)付款 后面來貨了之后 才開的票 那預(yù)付款怎么做賬呢?

建英老師 

2024 10/24 13:46
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
發(fā)票來了正常做

84784968 

2024 10/24 13:47
發(fā)票來了又該怎么做呢 他一般都是開發(fā)票的時候就和尾款一起了 那全部流程的賬應(yīng)該怎么做呢

建英老師 

2024 10/24 13:50
預(yù)付貨款
借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
入庫
借 材料費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款)
付尾款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
