問題已解決
你好老師,我們單位車賣了,二手車開發(fā)票20萬,錢到法人卡上了,請問下這個分錄怎么做,麻煩了



你好
之前做了固定資產(chǎn)是嗎
2024 10/22 07:03

84785010 

2024 10/22 07:03
是的,也有折舊

郭老師 

2024 10/22 07:04
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊,
貸固定資產(chǎn)
借其他應(yīng)收款,法人20萬
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

84785010 

2024 10/22 07:21
老師最后固定資產(chǎn)清理在借方有余額,我應(yīng)該走營業(yè)外支出還是收入

郭老師 

2024 10/22 07:23
你好
營業(yè)外支出的

84785010 

2024 10/22 07:23
車原價54萬,折舊了20萬,賣了20在,清理后,最后營業(yè)外支出4萬唄,就意思對不

84785010 

2024 10/22 07:23
非常感謝

郭老師 

2024 10/22 07:42
營業(yè)外支出是14才對呀。

84785010 

2024 10/22 07:45
嗯嗯是噠謝謝

郭老師 

2024 10/22 07:50
不用客氣,工作愉快
