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實(shí)務(wù)
問題已解決
想讓你幫我指導(dǎo)下 我們這個(gè)公司是2023年7月1號(hào)成立的。稅務(wù)登記是2024年7月份登記的,2023年10月到現(xiàn)在,公賬也有好多支出了,也收到好多進(jìn)項(xiàng)票, 因?yàn)槭切鲁闪⒌墓?,沒有什么業(yè)務(wù),還沒有開過票!沒有銷項(xiàng)票。現(xiàn)在做賬,有些材料已經(jīng)入庫(kù),也付過款了,也收到票了 因?yàn)闆]有銷項(xiàng)票就這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,我問下 這個(gè)現(xiàn)在做還是等抵扣的時(shí)候在做賬?



你好,現(xiàn)在做就可以當(dāng)現(xiàn)在不。
2024 10/21 16:34

郭老師 

2024 10/21 16:34
現(xiàn)在做就可以的,需要現(xiàn)在補(bǔ)上。

84784962 

2024 10/21 16:48
做賬的時(shí)候收到了一張專票,這個(gè)稅是直接去記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是直接記應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額呢?

郭老師 

2024 10/21 16:50
不認(rèn)證應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
如果你需要認(rèn)證,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
