問題已解決
老師,老板接回一個A項目轉(zhuǎn)給甲做自己從中收差價這個賬怎么做?目前A項目的錢公戶已經(jīng)收到,給甲的錢也用公戶付了,這個賬怎么做啊?



你好,這個到時候發(fā)票是誰開給對方
2024 10/21 15:08

84784951 

2024 10/21 15:10
我們給項目那邊開了一張,

宋生老師 

2024 10/21 15:11
你好這樣子的話,就甲給你們開,作為成本核算,然后你們開出去作為收入核算。

84784951 

2024 10/21 15:14
甲也給我們開,只是他們兩個金額不一致,我們有差價

宋生老師 

2024 10/21 15:15
你好,是啊,所以你們收到的作為你們的成本,你們開出去的作為你們的收入。

84784951 

2024 10/21 15:15
老師,可以給我寫一下分錄嗎?麻煩您了

宋生老師 

2024 10/21 15:15
你好對,對方開給你們擬借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
然后你們開出去的是借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

84784951 

2024 10/21 16:10
老師,他這個公司有很多專家費,每個項目都有幾筆,說白了就是給遞的黑錢,這種賬怎么辦?

84784951 

2024 10/21 16:11
怎么設(shè)立一下這個錢即能合法出,我也不用擔(dān)責(zé)任,現(xiàn)在我就是從老板名下一個個體開票,然后弄合同,公對公往出轉(zhuǎn),這樣有風(fēng)險嗎?

宋生老師 

2024 10/21 16:12
你好,這種建議你就不要做外賬了,私下去處理吧。

84784951 

2024 10/21 16:19
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 10/21 16:21
你好,不用客氣的了。
