問題已解決
老師,這個月報財務報表,報表里面應收帳款是負數(shù),需要調(diào)整嗎



您好,這個是重分類科目,可以調(diào)到預收賬款里面
2024 10/20 14:15

劉艷紅老師 

2024 10/20 14:18
借應收賬款
貸:預收賬款

劉艷紅老師 

2024 10/20 14:20
是的, 這個調(diào)下就可以

劉艷紅老師 

2024 10/20 14:24
不用,沒有銷售不用結(jié)轉(zhuǎn)的

劉艷紅老師 

2024 10/20 14:28
不客氣,很高興幫你

84785046 

2024 10/20 14:16
分錄是什么樣子的

84785046 

2024 10/20 14:19
放在9月份賬目里面調(diào)嗎

84785046 

2024 10/20 14:22
好的,老師,這個月沒有銷售還需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎

84785046 

2024 10/20 14:25
好的,謝謝老師
