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您好老師,假如我這個月開了兩張發(fā)票銷項稅額分別是200和800,發(fā)現(xiàn)其中一張稅額200的發(fā)票開錯了,直接作廢了,那么我申報增值稅的時候,是按照800申報,還是1000申報銷項稅,謝謝



您好!很高興為您解答,請稍等
2024 10/19 03:10

廖君老師 

2024 10/19 03:26
您好,按800申報哦,增值稅是正負(fù)相抵的余額申報的

您好老師,假如我這個月開了兩張發(fā)票銷項稅額分別是200和800,發(fā)現(xiàn)其中一張稅額200的發(fā)票開錯了,直接作廢了,那么我申報增值稅的時候,是按照800申報,還是1000申報銷項稅,謝謝
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