問題已解決
老師您好,小規(guī)模納稅人本季度的銷售額不超過30萬,免增值稅,那它的增值稅怎么寫分錄?



同學(xué)你好!
你平時做賬 時
借:應(yīng)收賬款
貸:收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)
那么,現(xiàn)在是免稅了
所以,把賬上的銷項稅 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里去
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:營業(yè)外收入
2024 10/18 13:56

84784963 

2024 10/18 13:57
謝謝老師

84784963 

2024 10/18 14:00
這個營業(yè)外收入算是政府補助嗎

apple老師 

2024 10/18 14:01
對的,就是這個意思,相當于 稅局給把稅免了

84784963 

2024 10/18 14:03
謝謝老師

apple老師 

2024 10/18 14:07
不客氣,同學(xué),工作辛苦了
