問題已解決
對方用銀行轉(zhuǎn)賬方式給商業(yè)折扣,然后開具一張負數(shù)發(fā)票給我,我如何做做賬務(wù)處理



借:銀行存款?
? ? ? 庫存商品? 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024 10/18 08:34

84785041 

2024 10/18 08:36
庫存商品在借方負數(shù)?

家權(quán)老師 

2024 10/18 08:39
是的,就是那樣子的

84785041 

2024 10/18 08:44
那我可以借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費,進項稅額轉(zhuǎn)出

84785041 

2024 10/18 08:45
我?guī)齑嬗械诙涌颇?,好像負?shù)不了

家權(quán)老師 

2024 10/18 08:48
可以的,商品已經(jīng)銷售出去了就直接沖成本

84785041 

2024 10/18 08:49
進項稅額轉(zhuǎn)出后這個科目還有沒有分錄要做的

家權(quán)老師 

2024 10/18 08:50
沒有的了,正常計算增值稅就行
