問題已解決
老師,企業(yè)注銷的時候,電子稅務局系統(tǒng)里面有一些未勾選的進項發(fā)票,是要全部勾選嗎?選擇不抵扣勾選對嗎?



對于未勾選的進項發(fā)票,如果不再需要抵扣,可以選擇不抵扣并勾選。這樣這些發(fā)票就不會影響企業(yè)的稅務處理。
2024 10/17 21:10

84784965 

2024 10/17 21:12
然后我提交勾選的時候需要選擇原因,我這樣填寫可以嗎?

小智老師 

2024 10/17 21:14
可以的,你可以在原因欄填寫“企業(yè)注銷,不再進行進項抵扣”。這樣比較明確,符合實際情況。

84784965 

2024 10/17 21:21
老師,我的增值稅還有留抵稅額,也不想辦退稅了,之前咨詢老師說做進項稅額轉出,我賬上做的進項稅額轉出,那增值稅申報表怎么填寫呢?直接在進項稅額轉出里面填數(shù)好像不行

小智老師 

2024 10/17 21:23
您可以將留抵稅額作為進項稅額轉出,在增值稅申報表的“按適用稅率計算的銷項稅額”減去“按適用稅率計算的進項稅額”部分之后,填入“進項稅額轉出”欄,以反映這部分稅額不再可用于抵扣的情況。具體操作建議參照當?shù)囟悇站值闹改匣蚵?lián)系稅務顧問。抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。建議詳細查看當?shù)囟悇站痔峁┑奶顖笾敢蜃稍儗I(yè)稅務人士。

84784965 

2024 10/17 21:41
我直接填了進項稅轉出后,有紅色嘆號

小智老師 

2024 10/17 21:43
出現(xiàn)紅色嘆號可能是因為系統(tǒng)檢測到異?;驍?shù)據(jù)不匹配。建議仔細核對填寫的數(shù)據(jù)是否準確,必要時可聯(lián)系當?shù)囟悇站只蚣夹g支持獲取幫助。簡言之,確認數(shù)據(jù)無誤后再提交。若問題依舊,可能需進一步檢查是否有其他填報要求未滿足。

84784965 

2024 10/18 07:56
我就想問我這種情況可以直接填進項稅額轉出嗎?后面的即征即退那一列不用填吧?

小智老師 

2024 10/18 07:58
可以直接在增值稅申報表的“進項稅額轉出”欄填寫相應金額。至于“即征即退”那一列,如果您沒有相關的即征即退項目,則無需填寫。請根據(jù)實際情況和申報表的要求來填寫。如有疑問,建議參照當?shù)囟悇站值木唧w指南。
