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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,好。報(bào)完匯算的時(shí)候,我們把往年的賬全部捋了一遍,發(fā)現(xiàn)其中有一個(gè)費(fèi)用多計(jì)提了5280元,當(dāng)時(shí)我是直接把這個(gè)費(fèi)用刪了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減期初數(shù)不等于凈利潤(rùn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理。



應(yīng)沖減多計(jì)提費(fèi)用的當(dāng)期成本或費(fèi)用科目,并調(diào)整未分配利潤(rùn)。可做一筆紅字沖回憑證,將之前刪除的多計(jì)提費(fèi)用正確沖減。檢查調(diào)整后財(cái)務(wù)報(bào)表是否平衡。
2024 10/16 17:06
