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問題已解決

老師好,請問進項稅額轉出的憑證要怎么做呀?

84785029| 提問時間:2024 10/16 13:24
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
進項稅額轉出時,需要做一張記賬憑證,借方記“應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出”,貸方根據(jù)具體情況記對應的科目,比如庫存商品或原材料等。記得附上相關說明或證明材料。
2024 10/16 13:27
84785029
2024 10/16 13:32
比如固定資產(chǎn)的,8月的是借:固定資產(chǎn) 借,應交稅費-待認證進項,貸,銀行存款,這月已經(jīng)把更正為:借,固定資產(chǎn),貸銀行存款 ,也已經(jīng)做了,借,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸,應交稅費-待認證進項,那么在做進項轉出時,就直接借,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸,固定資產(chǎn)(要轉出的稅額)
小智老師
2024 10/16 13:36
對的,你理解得沒錯。進項稅額轉出時,直接借“應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出”,貸“固定資產(chǎn)”(涉及轉出的稅額對應的固定資產(chǎn)科目)。記得調(diào)整分錄時保持金額一致。
84785029
2024 10/16 14:00
好像不對呢,老師,我已經(jīng)把固定資產(chǎn)改成原值入賬了,不能再貸,固定資產(chǎn)了,貸方應該是應交稅費-應交增值稅-進項稅額吧,然后,借“應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出這個還要再做一筆憑證嗎?這個轉出的是不是要把它轉到哪里去
小智老師
2024 10/16 14:03
你說得對,貸方應該是“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”。對于進項稅額轉出,確實需要再做一筆憑證,借“應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出”,貸“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”。這筆轉出的稅額實際上是調(diào)整到成本或其他相關科目中,具體要看轉出原因。
84785029
2024 10/16 14:30
那這個應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出”還要怎么做才能平賬呢?
小智老師
2024 10/16 14:33
進項稅額轉出后,賬面已經(jīng)平衡。如果要平賬,需確保所有相關憑證都已正確錄入,并與實際業(yè)務情況相符。通常情況下,此科目余額會在月末結轉時處理。如有余額,根據(jù)企業(yè)具體情況,可能需要進一步調(diào)整。
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