問題已解決
老師您好,收到一張已經(jīng)抵扣過進(jìn)項的負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄怎么寫哦



這種情況下,需要沖減原進(jìn)項稅額和相關(guān)成本費(fèi)用。分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額(紅字),貸:相關(guān)成本費(fèi)用科目(紅字)。具體科目根據(jù)實際情況調(diào)整。
2024 10/16 10:24

84785038 

2024 10/16 10:36
老師,原來的發(fā)票分錄是:
借:其他應(yīng)收
貸:在建工程
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額

小智老師 

2024 10/16 10:40
明白了,收到負(fù)數(shù)發(fā)票沖減時,分錄應(yīng)為:借:在建工程(紅字)、應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額(紅字),貸:其他應(yīng)收款。這樣處理可以準(zhǔn)確反映賬面價值的減少。

84785038 

2024 10/16 11:13
謝謝老師啦

小智老師 

2024 10/16 11:16
不客氣,有其他問題歡迎繼續(xù)提問。
