問題已解決
你好老師,可以暫估管理費用-工資嗎 因為連續(xù)好幾個月了公司沒發(fā)工資,工資表老板也沒去核對,每月沒錢找老板借支以后沖減工資表



你好可以是可以,但是你申報了嗎?
2024 10/15 10:27

宋生老師 

2024 10/15 10:31
你好,建議你要暫估就暫估其他成本費用,不要去暫估工資。

宋生老師 

2024 10/15 10:34
你好,你是想達(dá)到什么目的先

宋生老師 

2024 10/15 10:37
你好這個你可,這個你可以直接借助業(yè)務(wù)成本暫估貸應(yīng)付賬款暫估。

宋生老師 

2024 10/15 10:40
你好,你暫估工資的話,稅務(wù)局一看你根本就沒有申報。

宋生老師 

2024 10/15 10:48
你好,這個要看你發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。

宋生老師 

2024 10/15 10:52
你好這個你后面轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

宋生老師 

2024 10/15 10:59
你好,這個你正常申報啊然后,然后同時做普通發(fā)票不開票收入的負(fù)數(shù)。

宋生老師 

2024 10/15 11:06
你好,所以就讓你申報同樣的負(fù)數(shù)金額。憑證都是一樣的。借應(yīng)收,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅只是金額一個正數(shù),一個負(fù)數(shù)。

宋生老師 

2024 10/15 11:21
你好,其實是做同樣的分錄,只是一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)
不是把后面兩行寫主營業(yè)務(wù)收入一個正數(shù),一個負(fù)數(shù)。

84784974 

2024 10/15 10:28
個稅是零申報的,等年底再一起更正
是暫估工資還是暫估成本呢

84784974 

2024 10/15 10:32
比如暫估什么費用呢

84784974 

2024 10/15 10:35
提高成本,暫時不交企業(yè)所得稅

84784974 

2024 10/15 10:39
好吧!上季度就暫估了成本12萬,原本想換個科目暫估呢

84784974 

2024 10/15 10:45
好的呢,
普票應(yīng)交稅費是結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是吧!專票不用管是不是

84784974 

2024 10/15 10:49
開的普票金額不超過30萬

84784974 

2024 10/15 10:55
你好,老師,圖片內(nèi)容你看下,之前是做了普票收入申報,現(xiàn)在開的發(fā)票是1個點的專票,現(xiàn)在怎么寫分錄做賬

84784974 

2024 10/15 11:04
去年已經(jīng)申報了一次,再申報不就重復(fù)增加了主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該是本季度原本開票不含稅額-這次重復(fù)不含稅額
寫分錄,貸主營業(yè)務(wù)收入正數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
他的稅費怎么寫呢
有點搞不懂,麻煩老師教我寫下完整分錄

84784974 

2024 10/15 11:13
你好,是這樣寫嗎
