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去年支出財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),當(dāng)時(shí)全額計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,今年在匯算清繳前收到了專票,分錄 借:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額300 貸:以前年度損益調(diào)整300 借:以前年度損益調(diào)整300 貸:利潤分配-未分配利潤300,請問老師去年的報(bào)表如何調(diào)整,調(diào)整哪些科目

84785004| 提問時(shí)間:2024 10/12 17:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,去年報(bào)表,你調(diào)整未分配利潤,還要應(yīng)交稅費(fèi),這倆就行,同時(shí)減少
2024 10/12 17:31
84785004
2024 10/12 20:40
同時(shí)調(diào)減嗎?不應(yīng)該這樣嗎:調(diào)減資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi),調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤,還要調(diào)減匯算清繳表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用,另外還得調(diào)整今年的期初,不是這樣嗎,請老師說詳細(xì)一點(diǎn),這方面我沒實(shí)際操作過,還是不太明晰
小鎖老師
2024 10/12 20:51
是這樣的,就是把那個(gè)利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用減少,然后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減少,然后應(yīng)交稅費(fèi)增加這樣就行,全部的
84785004
2024 10/12 22:23
財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)減,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤應(yīng)該調(diào)增吧,增加的進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)怎么是調(diào)增呢,
小鎖老師
2024 10/12 22:24
你看啊,財(cái)務(wù)費(fèi)用 調(diào)減,未分配利潤增加,應(yīng)交稅費(fèi)減少,這個(gè),那會(huì)打字打反了,這樣就對了
84785004
2024 10/12 23:23
哦哦,那全部改過來以后,然后還要改期初吧,假如是今年4月收到專票的,期初是改今年1月初的期初,還是改收票當(dāng)月4月的期初,如果改1月的期初,是不是也要改2月3月4月的期初,因?yàn)榻衲昵?月的都結(jié)賬了,新數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下月,是不是呢,哪樣是正確的
小鎖老師
2024 10/12 23:35
是4月收到的話,這個(gè)修改4月的期初就行,可以不修改2 3月的這個(gè)就修改第4月的
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