問題已解決
老師,7月先開票也計提了銷項,8月繳費時進項抵扣了一些,這樣8月繳費時要怎么做賬?7月計提和8月抵的多出來要怎么做帳?請賜教



你好,8月份是借,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。你是一般納稅人嗎?
2024 10/12 10:34

宋生老師 

2024 10/12 10:34
什么叫8月多出來的?

84785017 

2024 10/12 10:35
是一般納稅人

84785017 

2024 10/12 10:36
7月計提的銷項,8月沒抵完

84785017 

2024 10/12 10:36
要怎么處理

宋生老師 

2024 10/12 10:37
你好,這個直接在申報表上留底就可以了。

84785017 

2024 10/12 11:08
賬務(wù)上不用處理是吧老師

宋生老師 

2024 10/12 11:09
你好,是的,這個賬上不用處理。

84785017 

2024 10/12 11:09
好的謝謝

宋生老師 

2024 10/12 11:34
你好,不用客氣的了
