當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
公司購買的軟件服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷,不用了,另一家公司購買了我們的服務(wù)費(fèi),并給他們開了發(fā)票,預(yù)付賬款的余額怎么處理?



你好,借銀行存款貸預(yù)付賬款做的這個(gè)嗎?如果是的話,借預(yù)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024 10/09 17:47

84785034 

2024 10/09 17:54
公司預(yù)付了3年的費(fèi)用,之前都是按月攤銷,現(xiàn)在把預(yù)付款余額轉(zhuǎn)讓給了另一家公司,他們把剩余的錢發(fā)給我們,我們給他開票,

84785034 

2024 10/09 17:54
預(yù)付款余額怎么平賬,然后再確認(rèn)收入

郭老師 

2024 10/09 17:55
你好,借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。

84785034 

2024 10/09 18:01
可以借管理費(fèi)用嗎,之前每月攤銷都放在管理費(fèi)用里了

郭老師 

2024 10/09 18:01
你好,那你做收入了之后,你沒有對(duì)應(yīng)的成本。

84785034 

2024 10/09 18:03
好的謝謝老師

郭老師 

2024 10/09 18:05
不用客氣,工作愉快。
