問題已解決
老師,顧客下單3000元,給顧客開票后,又給顧客返現(xiàn)500元。我們是不是還需要給顧客開一個500元的折扣呀?



他之前已經(jīng)開了3000的發(fā)票嗎?如果是的話,把這個3000的發(fā)票重新,開一個3000,在下面開上一個折扣,或者直接開2500。
2024 10/09 16:00

84785000 

2024 10/09 16:03
最近不是國家有以舊換新的活動嘛。顧客急著先要發(fā)票,后面我們才給他們返現(xiàn)?;旧先渴沁@種操作,每天都有300-400張發(fā)票,如果全部紅沖了重新開,感覺不太可行,我想的是全部在開一張折扣,不知道可行不。每一單的返現(xiàn)金額基本不超過500元,或者是不開折扣發(fā)票,能直接企業(yè)所得稅前扣除不

郭老師 

2024 10/09 16:04
如果你分開折扣的話,你這個發(fā)票沒法充銷項稅額。因為這個折扣,你想要沖銷項稅額,必須在一張發(fā)票里面。

84785000 

2024 10/09 16:05
折扣不是紅字發(fā)票嘛,開出來了,系統(tǒng)不是直接就沖減銷項了噠

郭老師 

2024 10/09 16:08
看規(guī)定
增值稅若干具體問題的規(guī)定》的通知,規(guī)定:“納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅;如果將折扣額另開發(fā)票,不論其在財務(wù)上如何處理,均不得從銷售額中減除折扣額?!?/div>

84785000 

2024 10/09 16:09
那我們這個怎么處理才好啊

84785000 

2024 10/09 16:11
難到只有沖銷了在重開的選擇,這樣也容易引起稅務(wù)的關(guān)注啊 ?;蛘呤侵苯幼龀少M用,企業(yè)所得稅納稅調(diào)增

郭老師 

2024 10/09 16:11
他之前已經(jīng)開了3000的發(fā)票嗎?如果是的話,把這個3000的發(fā)票重新,開一個3000,在下面開上一個折扣,或者直接開2500。
2024-10-09 16:00


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