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老師,專項款100萬元用于在建工程,現(xiàn)在在建工程報廢評估了150萬元,對方賠償了200萬元,怎么做分錄?



收到專項款時:
借:銀行存款 1000000
貸:專項應付款 1000000
專項款用于在建工程時:
借:在建工程 1000000
貸:銀行存款 1000000
在建工程報廢時:
借:營業(yè)外支出 1000000
貸:在建工程 1000000
評估在建工程價值為 150 萬元,這只是一個評估參考,一般無需進行賬務處理,但可在附注中披露。
對方賠償時:
借:銀行存款 2000000
貸:營業(yè)外收入 2000000
2024 10/08 11:35

84785030 

2024 10/08 11:39
老師,專項應付款怎么下賬?

樸老師 

2024 10/08 11:45
就是上面的分錄哦

84785030 

2024 10/08 12:54
專項應付款貸方有100萬元,怎么下平賬

樸老師 

2024 10/08 13:01
借專項應付款
貸資本公積
