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問(wèn)題已解決

老師你好,我之前做了發(fā)放現(xiàn)金福利的分錄,借:其它應(yīng)收款1000貸現(xiàn)金1000,有500是公司出的,還有500是從工資里面扣的,我該如何平這個(gè)分錄呢?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/08 11:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你借管理費(fèi)用,福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)。 然后再借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸,其他應(yīng)收款500 然后發(fā)工資的時(shí)候借,應(yīng)付職工薪酬,工資貸,其他應(yīng)收款。500
2024 10/08 11:03
84785027
2024 10/08 11:12
老師,是借應(yīng)付職工薪酬總計(jì)提工資1000里面減少500金額,貸,其它應(yīng)收500 貸銀行500么,那我計(jì)提里面都是對(duì)的,我銀行發(fā)放如何調(diào)整呢,
宋生老師
2024 10/08 11:25
你好,你發(fā)放的如何調(diào)整是什么意思?你可以直接紅字沖寫你之前的憑證,然后再按照正確的重新做。
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