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問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅同時(shí)有內(nèi)銷的情況下是不是要把內(nèi)銷的抵扣完其余的留底稅額才可以退,如果沒(méi)有留底是不是要交交附加稅,附加稅怎么計(jì)算的

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/08 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的 繳納的增值稅?免抵稅額
2024 10/08 09:47
84784971
2024 10/08 09:49
出口的都是免稅的不產(chǎn)生增值稅啊,怎么交附加稅
郭老師
2024 10/08 09:51
有內(nèi)銷的情況下,如果需要交增值稅,放進(jìn)繳納的增值稅里面 沒(méi)有的就是0 生產(chǎn)企業(yè)出口,它有一個(gè)免抵稅額,這一部分需要交附加稅。
84784971
2024 10/08 10:00
如果是沒(méi)有留底不能退稅哪就要繳納免抵部分的附加稅是吧
郭老師
2024 10/08 10:01
對(duì)的是的,是這么做的。
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