問題已解決
HR供應(yīng)商返點給G公司,G公司返點給A和B客戶,返點直接當(dāng)貨款抵消,請問返點給客戶的分錄怎么做?



您好,返點要開紅票,這樣賬才平,相當(dāng)于都是商業(yè)折扣
借:應(yīng)收(負) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負)
2024 09/29 09:30

84785043 

2024 09/29 09:43
返點給客戶,客戶抵扣貨款應(yīng)該怎樣做?

84785043 

2024 09/29 09:44
之前沒掛過賬,直接做一筆應(yīng)收負數(shù)和收入負數(shù)去沖嗎?

廖君老師 

2024 09/29 09:56
您好,客戶收到我們的紅票,根據(jù)紅票來做分錄呀
借:庫存商品(負)?進項稅(負)? 貸:應(yīng)付(負)
這樣雙方的賬都平了

84785043 

2024 09/29 10:14
系統(tǒng)做費用單子,不負數(shù)能做分錄嗎

廖君老師 

2024 09/29 10:27
您好,可以的,費用也可以是負數(shù)(借方)
