問題已解決
老師,我上個月庫存商品暫估入賬分錄, 借:庫存商品3 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1 貸:銀行存款4 這個月收到發(fā)票應(yīng)該怎樣做賬



直接附在那個憑證后邊
2024 09/26 09:30

84784984 

2024 09/26 09:33
不用紅沖,重新起分錄了

家權(quán)老師 

2024 09/26 09:38
沒明白你上月沒有收到發(fā)票為啥就暫估進項稅了?

老師,我上個月庫存商品暫估入賬分錄, 借:庫存商品3 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1 貸:銀行存款4 這個月收到發(fā)票應(yīng)該怎樣做賬
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