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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問是不是直接支付的業(yè)務(wù)最好要用往來科目過渡一下?



你好!是的。過渡下以后更好查
2024 09/18 12:07

84785028 

2024 09/18 12:10
老師,比如說我支付了一筆保險(xiǎn)費(fèi),可以直接做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,也可以做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-某某公司 借:其他應(yīng)付款-某某公司 貸:銀行存款 ,如果按第二種做的話便用以后好查對嗎?兩種方都行是不是這樣理解的啊

宋生老師 

2024 09/18 12:12
你好,是的,就是你理解的這樣子。

84785028 

2024 09/18 12:14
老師,我按第二種方法做,如果發(fā)票是跨月到的話,請問紅沖是整個(gè)分錄全部紅沖,還是只需要沖到一半借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-某某公司就可以了呢

宋生老師 

2024 09/18 12:15
你好!這個(gè)就看你錢是不是已經(jīng)付了
正常來說只需要第一步的就可以了。

84785028 

2024 09/18 12:19
老師,錢在上月沒到發(fā)票時(shí)就已經(jīng)支付了,上月就是按借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-某某公司 借:其他應(yīng)付款-某某公司 貸:銀行存款做的分錄,這個(gè)月到了發(fā)票需要紅沖,所以是整個(gè)分錄全部紅沖還是沖前部分就可以呢

宋生老師 

2024 09/18 12:19
你好,你這個(gè)只要沖第一步就可以了。

84785028 

2024 09/18 12:21
明白了老師。老師,請問我這個(gè)是投標(biāo)的保函費(fèi)用,這個(gè)能開專用發(fā)票嗎?開了專用發(fā)票能扣除嗎?還有稅前能不能全額扣除?

宋生老師 

2024 09/18 12:22
你好,可以開專票??梢钥鄢?/div>

84785028 

2024 09/18 12:24
老師,這個(gè)往來科目就用哪個(gè)更好:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款

宋生老師 

2024 09/18 13:16
您好,計(jì)入應(yīng)付賬款了

84785028 

2024 09/18 13:21
老師,這個(gè)項(xiàng)目都沒有中標(biāo),只是前期投標(biāo)時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,像這種情況我做到其他應(yīng)付款-供應(yīng)商-某某公司,這樣設(shè)置可以嗎?

宋生老師 

2024 09/18 13:25
你好!這個(gè)對方提供了服務(wù),就計(jì)入應(yīng)付賬款

84785028 

2024 09/18 13:28
老師,那什么樣的情況下是計(jì)到其他應(yīng)付款,我之前都是計(jì)到其他應(yīng)付款,是不是要把科目改一下啊

宋生老師 

2024 09/18 13:29
你好!一般 非金融機(jī)構(gòu)的借款計(jì)入這個(gè)科目

84785028 

2024 09/18 13:31
老師,應(yīng)付賬款是針對的是供應(yīng)商而非客戶對嗎?需要在輔助核算供應(yīng)商里添加供應(yīng)商名稱對嗎?

宋生老師 

2024 09/18 13:32
你好,客戶的話是應(yīng)收賬款

84785028 

2024 09/18 13:34
老師,像房租這種情況是用其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款呢?這方面的賬務(wù)處理我有點(diǎn)糊涂

宋生老師 

2024 09/18 13:35
你好,這個(gè)記錄應(yīng)付賬款相當(dāng)于對方給你提供服務(wù)。

84785028 

2024 09/18 13:37
老師,有一個(gè)問題我一直沒搞懂,就是這個(gè)費(fèi)用,如果不用往來科目過渡,記賬憑證的借方和貸方就是實(shí)際支付的金額,如果用過渡科目,借方和貸方金額就是實(shí)際金額的雙倍,請問這個(gè)一般會(huì)對什么數(shù)據(jù)有影響?直接支付的業(yè)務(wù)還有必須用到往來科目過渡嗎?

宋生老師 

2024 09/18 13:39
你好,這個(gè)沒有雙倍呀。
比如借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款。
然后支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸,銀行存款。
你是說哪一個(gè)科目有雙倍?


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