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問題已解決
增值稅都是當(dāng)月繳納,為什么增值稅申報(bào)表25行有期初未繳稅額,是去年有優(yōu)惠增值稅延遲繳納嗎



你好,是指上期的未交
2024 09/18 09:36

84785025 

2024 09/18 10:24
但是今年每個(gè)月都有交,會不會是去年有優(yōu)惠政策延遲到今年10月交稅?

波德老師 

2024 09/18 10:26
你看看上月的24欄和這個(gè)數(shù)是不是一樣

84785025 

2024 09/18 10:44
不一樣,請問這個(gè)數(shù)一直存在每月都不一樣,正常嗎?因?yàn)樯显略鲋刀惔卧露家呀?jīng)全部繳清

波德老師 

2024 09/18 11:09
第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫?!?/div>

84785025 

2024 09/18 11:52
剛剛?cè)ゲ?,?018年增值稅期末余額填寫錯(cuò)了,那更正豈不是從2018年開始每個(gè)月都要更正?

波德老師 

2024 09/18 11:53
原則上是那樣的,但是你可以和稅務(wù)看看只改最近的可以不

84785025 

2024 09/18 12:19
請問不更改會有影響嗎

波德老師 

2024 09/18 12:21
稅務(wù)哪天發(fā)現(xiàn)了就讓你改,如果沒有少繳稅款影響不大


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