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今年9月份補交了去年12月份的未開票收入100萬,分錄怎么做?怎樣調(diào)整去年的報表?



借應(yīng)收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費
2024 09/11 12:22

郭老師 

2024 09/11 12:22
不需要修改去年的財務(wù)報表

84785006 

2024 09/11 12:22
需要調(diào)整去年12月份的報表嗎?

84785006 

2024 09/11 12:23
那是去年的收入呀?不調(diào)整去年的收入,那把補交的無票收入直接做在補交的月份嗎?

郭老師 

2024 09/11 12:25
修改去年的增值稅申報表,還有匯算清繳就修改這兩個表格,其他的不用動。如果你要反結(jié)賬修改的話,你要反很多的,它會影響你今年所有申報的財務(wù)報表

84785006 

2024 09/11 12:30
那具體的補交的增值稅和滯納金做什么分錄

郭老師 

2024 09/11 12:31
借應(yīng)收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,
貸應(yīng)交稅費查補稅款
借應(yīng)交稅費查補稅款
貸銀行存款。
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費附加稅
借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款。

84785006 

2024 09/11 12:32
老師,能把今年補申報的100萬的無票收入所有涉及的分錄寫給我嗎?

郭老師 

2024 09/11 12:33
他給你寫的就是呀:
第一個就是確認收入。
第二個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
第三個繳納增值稅
第四個是計提附加稅,第5個是繳納附加稅。

84785006 

2024 09/11 12:35
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?

郭老師 

2024 09/11 12:37
企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準則,用利潤分配未分配利潤

84785006 

2024 09/11 12:38
老師,不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?

84785006 

2024 09/11 12:39
一般納稅人,用企業(yè)會計準則

郭老師 

2024 09/11 12:39
把利潤分配未分配利潤改成以前年度損益調(diào)整就行。

84785006 

2024 09/11 12:40
我們是一般納稅人,用的企業(yè)會計準則,具體科目怎么做?

郭老師 

2024 09/11 12:46
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,
貸應(yīng)交稅費查補稅款
借應(yīng)交稅費查補稅款
貸銀行存款。
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費附加稅
借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款
月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。
