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問題已解決

老師好,請問以前年度的專票已經(jīng)抵扣了,因為一些原因上個月做了部分進項稅額轉出。然后轉出需要交的稅,已經(jīng)重新勾選了一張專票抵扣了。請問分錄怎么寫?

84784992| 提問時間:2024 09/10 11:37
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:應交稅費-未交增值稅(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)(藍字) 貸:應交稅費-未交增值稅(藍字) 同時調(diào)整已抵扣進項稅額。
2024 09/10 11:40
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