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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,去年開(kāi)的設(shè)備專票開(kāi)了100萬(wàn),設(shè)備有點(diǎn)問(wèn)題,今年付款只付了80萬(wàn),剩余20萬(wàn)之后也不付了,應(yīng)該怎么處理?需要紅沖發(fā)票嗎?對(duì)方已經(jīng)抵扣了



你好!這個(gè)是可以紅沖,但是你先跟對(duì)方商量下,畢竟對(duì)方已經(jīng)抵扣過(guò)了
2024 09/10 08:17

84785046 

2024 09/10 08:18
就是可以部分紅沖對(duì)吧,那賬上應(yīng)該怎么做?

宋生老師 

2024 09/10 08:18
你好!賬上也是做紅字分錄。借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)收賬款
