問題已解決
老師,補繳了去年增值稅需要更改去年資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費嗎?



同學(xué),你好
補繳是不需要更改去年資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費的
2024 09/09 12:54

84784959 

2024 09/09 12:55
為什么不改應(yīng)交稅費

84784959 

2024 09/09 12:56
那資產(chǎn)負(fù)債表需要改哪些?

小菲老師 

2024 09/09 12:57
同學(xué),你好
你是補繳,并沒有做錯賬,不需要更正
補繳的分錄是做到當(dāng)月

84784959 

2024 09/09 13:05
補繳就要確認(rèn)收入,應(yīng)收賬款就要要改吧?

小菲老師 

2024 09/09 13:11
同學(xué),你好
你是少做收入了嗎??去年少做收入了?

84784959 

2024 09/09 13:11
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費~銷項

84784959 

2024 09/09 13:12
和你說不明白了

84784959 

2024 09/09 13:12
補繳增值稅就是少少去年少確認(rèn)了收入啊

小菲老師 

2024 09/09 13:13
同學(xué),你好
少做的話,分錄就是這個

84784959 

2024 09/09 13:17
應(yīng)收賬款是資產(chǎn)科目不要改資產(chǎn)負(fù)債表嗎?

小菲老師 

2024 09/09 13:34
同學(xué),你好
你是少做收入,是你之前做的有問題,你有2個方案可以做
第一個:你更正去年的憑證,把收入直接做到去年,然后重新生成資產(chǎn)負(fù)債表,并更正去年的資產(chǎn)負(fù)債表,相關(guān)的申報表都要更正
第二個:你把少做的收入做到本年,不涉及更正去年的表和賬,分錄就是這個:借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費~銷項
