問題已解決
例如公司銷項稅額是3000,進項稅額是2000,留抵稅額有5000,公司這個月并未繳稅,留抵抵扣了1000,我們做賬結轉增值稅的時候,怎么做賬



您好
請問上期的留底稅額5000當時怎么寫的分錄
2024 09/08 18:02

84785003 

2024 09/08 18:04
沒寫分錄,應該怎么寫呀,老師

84785003 

2024 09/08 18:07
結轉增值稅的時候,能:借:應交稅費-應交稅費-銷3000
貸:應交稅費-應交增值稅-進3000嗎

bamboo老師 

2024 09/08 18:40
沒寫分錄 那您留底5000怎么體現(xiàn)的?

bamboo老師 

2024 09/08 19:02
結轉增值稅的時候,也能:
借:應交稅費-應交稅費-銷3000
貸:應交稅費-應交增值稅-進3000
