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問題已解決

老師,我們公司是做防火門的,是不包安裝的,另收客房的安裝費后,我們就將安裝費轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,由勞務(wù)公司代辦,請問老師,安裝費怎么做賬,會計分錄怎么做

84785009| 提問時間:2024 09/06 15:22
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
安裝費收入確認為公司主營業(yè)務(wù)收入,借記應(yīng)收賬款或銀行存款,貸記主營業(yè)務(wù)收入。同時,將安裝費支付給勞務(wù)公司的部分,借記勞務(wù)成本或相關(guān)科目,貸記應(yīng)付賬款。這樣能清晰反映收入和成本。
2024 09/06 15:25
84785009
2024 09/06 15:30
老師,可以借主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款嗎
小智老師
2024 09/06 15:34
不可以,主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該借記“主營業(yè)務(wù)成本”,貸記“原材料”、“庫存商品”或與之相關(guān)的科目,而非直接貸記“銀行存款”。因為主營業(yè)務(wù)成本是核算銷售商品或提供勞務(wù)的成本,而“銀行存款”科目記錄的是資金收付情況。
84785009
2024 09/06 16:15
但是我之前將貨款與收到的安裝費一起做到主營業(yè)務(wù)收入中了
84785009
2024 09/06 16:15
按道理,付給勞務(wù)公司的就應(yīng)該計入到主營業(yè)務(wù)成本呀
小智老師
2024 09/06 16:17
如果之前將全部收入計入主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在應(yīng)進行調(diào)整。先沖回原誤記的收入,再根據(jù)實際業(yè)務(wù)計入相應(yīng)的成本。具體操作如下: 1. 沖回原誤記收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款/銀行存款 2. 計入正確成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)科目) 這樣做能確保財務(wù)報表的準確性和合規(guī)性。
小智老師
2024 09/06 16:18
明白了,按照實際業(yè)務(wù)進行調(diào)整,先沖銷錯誤的主營業(yè)務(wù)收入,然后將支付給勞務(wù)公司的費用作為正確的成本入賬。這確保了財務(wù)記錄的準確性和合規(guī)性。操作時注意要遵循會計準則和稅法規(guī)定,確保調(diào)整合理合法。
84785009
2024 09/06 16:21
請問付給勞務(wù)公司怎么做賬呢,會計分錄怎么做
小智老師
2024 09/06 16:22
當(dāng)向勞務(wù)公司支付安裝費時,應(yīng)記錄為成本支出。會計分錄如下: 借:勞務(wù)成本 或 相關(guān)費用科目 貸:應(yīng)付賬款 或 銀行存款 這樣記錄表明了向勞務(wù)公司支付的費用作為公司運營成本的一部分。
84785009
2024 09/06 16:27
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借主營業(yè)務(wù)成本貸:勞務(wù)成本,對嗎
小智老師
2024 09/06 16:30
是的,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,通過借貸記賬法,借記“主營業(yè)務(wù)成本”,貸記“勞務(wù)成本”或“相關(guān)費用”科目,這樣可以反映本月主營業(yè)務(wù)的實際成本消耗情況,并相應(yīng)減少“存貨”類科目(如“原材料”、“庫存商品”等),確保財務(wù)報表的準確性。
84785009
2024 09/06 16:52
老師,另收的安裝費怎么做賬呢
84785009
2024 09/06 16:52
會計分錄怎么做
小智老師
2024 09/06 16:53
收取的安裝費作為服務(wù)收入,應(yīng)通過以下會計分錄處理: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣記錄表明了從客戶處收到的款項作為公司的收入。
小智老師
2024 09/06 16:53
收到安裝費時確實應(yīng)作為服務(wù)收入處理。正確的會計分錄是: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這反映了公司因提供安裝服務(wù)而獲得的收入。
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