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問題已解決

老師,銷售的成品,已經(jīng)開了票現(xiàn)在是又退回來我這邊怎么做賬?

84785026| 提問時間:2024 09/04 16:07
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師,二級建造師
同學您好:銷售商品時的賬務處理: 假設銷售商品時,確認了收入并結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 借:應收賬款 / 銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 商品退回時的賬務處理: 沖減銷售收入: 借:主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 貸:應收賬款 / 銀行存款等(紅字) 沖減銷售成本: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本。
2024 09/04 16:08
84785026
2024 09/04 16:13
那我現(xiàn)在有筆采購他那邊開票把我們9月份1號的材料開了。我這邊怎么入庫?
歲月靜好老師
2024 09/04 16:18
同學您好,收到采購材料的發(fā)票,現(xiàn)在也是9月,當期直接入庫就可以。
84785026
2024 09/04 19:39
主要是我要抵扣8月份的進項。前面的他沒開,開了后面兩車剛好是到我們這邊9月1日入的庫
歲月靜好老師
2024 09/04 19:50
同學您好,9月份開的發(fā)票無法抵8月份的稅款的。如果是8月份開的發(fā)票是可以的。
歲月靜好老師
2024 09/04 19:51
只要發(fā)票在電子稅局上能勾選即可抵扣。無論實際是否到貨。
84785026
2024 09/05 09:27
是8月份的票只是說他開的貨我們這邊9月1號才收到貨
84785026
2024 09/05 09:28
那我入庫單不可能寫9月份吧?
歲月靜好老師
2024 09/05 09:30
同學您好: 產(chǎn)品什么時候入庫入庫單就寫哪天,據(jù)實寫就可以。 您擔心寫在9月份進項不可以抵扣是嗎?不是的,在您購買了物資,且取得發(fā)票就可以進行抵扣,物品在路途中也屬于企業(yè)的資產(chǎn),如果想記錄,可以用在途物資這個科目。
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