問題已解決
這是往期沒有認證過的發(fā)票,現(xiàn)在為了抵扣稅而勾選。應該怎么樣做會計分錄呢?



借應交稅費應交增值稅進項稅27842.91
貸應交稅費待抵扣進項稅額27842.91
2024 09/03 14:21

84785021 

2024 09/03 14:24
如果原來那些發(fā)票并沒有做憑證,現(xiàn)在應該怎么做分錄呢?

84785021 

2024 09/03 14:24
直接根據(jù)發(fā)票做會計分錄嗎?

84785021 

2024 09/03 14:25
還是把這些發(fā)票全部計入成本

暖暖老師 

2024 09/03 14:25
是的,你需要看到原來的發(fā)票是什么內(nèi)容才知道怎么做賬啊?
