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問題已解決

老師您好,公司低價(jià)虧損賣車,會(huì)計(jì)分錄 : 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) ?處置的收入?: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?結(jié)轉(zhuǎn)凈損益?: 如果固定資產(chǎn)清理科目為借方余額,則將其記入營(yíng)業(yè)外支出賬戶: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣處理的會(huì)計(jì)分錄,但是有個(gè)問題是賣車沒有開發(fā)票,我填增值稅申報(bào)的時(shí)候是填未開票收入,那我賬上沒有收入這個(gè)核算,怎么會(huì)和增值稅的申報(bào)表相匹配呢?

84785027| 提問時(shí)間:2024 08/29 22:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 處置固定資產(chǎn) 增值稅申報(bào)表跟所得稅申報(bào)的收入金額有差異是正常的 沒事的哈
2024 08/29 22:12
84785027
2024 08/29 23:03
您好,你的意思是我虧損處置的這個(gè)不會(huì)在利潤(rùn)表體現(xiàn)到營(yíng)業(yè)收入里面,和增值稅申報(bào)的收入有差異是正常的是這個(gè)意思嗎?
bamboo老師
2024 08/29 23:06
是的 這樣理解正確的哈
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