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問題已解決

老師,異地預(yù)交附加稅,我申報(bào)的時(shí)候是不是可以抵扣呢?比如異地預(yù)交了5000附加稅,然后我申報(bào)的時(shí)候需要繳納附加稅1000,是不是可以直接在申報(bào)表里面改成附加稅5000呢

84785011| 提問時(shí)間:2024 08/28 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
對的是的, 你增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣,附加稅會(huì)跟著少交的。這個(gè)不不用單獨(dú)填寫。
2024 08/28 17:24
84785011
2024 08/28 17:44
是不是要用了預(yù)交的增值稅才會(huì)自動(dòng)扣減附加稅呢?沒用就不會(huì)自動(dòng)扣減
郭老師
2024 08/28 17:44
對的是的,是這個(gè)意思
84785011
2024 08/28 18:59
好像不會(huì)帶出來
84785011
2024 08/28 18:59
好像不會(huì)帶出來附加稅數(shù)據(jù)
郭老師
2024 08/28 19:00
你的增值稅在附表4本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,然后主表28行里面填寫,它會(huì)自動(dòng)抵扣的 假設(shè)你的增值稅不減去預(yù)繳的話需要交100,減去預(yù)繳需要交80 那你附加稅如果不減去預(yù)繳,你得計(jì)稅依據(jù)是100,然后減去了預(yù)繳,他計(jì)稅依據(jù)不就是80了嘛,不就也跟著少交嘛,這個(gè)20就是你異地預(yù)繳的增值稅,那20×6%不是預(yù)繳的附加稅了嗎?
84785011
2024 08/28 19:47
如果暫時(shí)不抵減,那預(yù)交的附加稅怎么做賬呢
84785011
2024 08/28 19:48
就是暫時(shí)不抵減附表4的預(yù)交增值稅
郭老師
2024 08/28 19:49
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸、銀行存款。
84785011
2024 08/28 19:52
那如果預(yù)交的增值稅不抵減的時(shí)候,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅是不是會(huì)一直在借方呢?
郭老師
2024 08/28 19:53
對的,一直在一直都有。
84785011
2024 08/28 19:53
異地預(yù)交的增值稅是不是可以理解成進(jìn)項(xiàng)稅額
84785011
2024 08/28 19:59
然后等抵減這個(gè)預(yù)交的增值稅的時(shí)候才能把預(yù)交的附加稅做平
郭老師
2024 08/28 20:06
是的,對的,是這么做的。
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