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老師請問下我公司收到供貨商的退款怎樣做會計分錄?

84784996| 提問時間:2024 08/26 10:24
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:銀行存款 應交稅費負數(shù) 貸:主營業(yè)務成本
2024 08/26 10:27
84784996
2024 08/26 10:28
借,庫存商品 貸進項稅轉出 應付賬款 收到錢做的,借:銀行 貸:應付賬款可以不?
劉艷紅老師
2024 08/26 10:29
不要轉出,直接做應交稅費負數(shù)就可以
84784996
2024 08/26 10:31
但是對方開了紅字發(fā)票的
劉艷紅老師
2024 08/26 10:34
開紅字發(fā)票也是做負數(shù)分錄就可以
84784996
2024 08/26 10:35
抵扣了增值稅發(fā)票都不做進項稅轉出嗎?
劉艷紅老師
2024 08/26 10:37
你是已經認證過了,是吧
84784996
2024 08/26 10:38
是的,已經勾選抵扣了
劉艷紅老師
2024 08/26 10:39
那就是你前面那樣做就可以
84784996
2024 08/26 10:42
收到退款時借銀行貸應付就可以了撒
劉艷紅老師
2024 08/26 10:42
是的,就是這樣沖掉就可以
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