問(wèn)題已解決
我們是高新技術(shù)企業(yè),稅務(wù)局說(shuō)我們23年加計(jì)扣除多報(bào)了,這個(gè)我該怎么自查呢



你好!指的是增值稅還是企業(yè)所得稅多扣除了?
2024 08/22 16:59

84784978 

2024 08/22 17:04
是增值稅

QQ老師 

2024 08/22 17:13
你好!你們加計(jì)扣除是按5%計(jì)算的嗎?核對(duì)一下你們各期申報(bào)表中的加計(jì)扣除表數(shù)據(jù)和稅率

84784978 

2024 08/22 18:42
對(duì)的是5%,已經(jīng)查了一下,沒(méi)多扣,稅務(wù)局還是跟我講多扣了

QQ老師 

2024 08/22 19:43
你好!和你們稅管員溝通一下,是不是有任務(wù)?

84784978 

2024 08/23 08:21
溝通了,那個(gè)稅管員只說(shuō)讓我們自查

84784978 

2024 08/23 08:23
他這個(gè)加計(jì)扣除是23年10月份申報(bào)的,當(dāng)月是不是不能加計(jì)扣除的

QQ老師 

2024 08/23 08:35
你好!按規(guī)定符合條件當(dāng)月就可以,你們當(dāng)前狀態(tài)怎么是待審核?
