問題已解決
老師好,請問我們在銀行開具的銀行承兌匯票,用于支付我們供應商的貨款,是不是分錄這樣做,借,應付票據(jù)-銀行承兌匯票—浙商銀行,貸,應付賬款



你好,分錄反了借應付賬款貸應付票據(jù)-銀行承兌匯票—浙商銀行
2024 08/20 15:43

84785041 

2024 08/20 15:43
哦哦,我們開具銀承拿到銀承怎么做分錄?

暖暖老師 

2024 08/20 15:44
就是上邊的會計分錄呀

84785041 

2024 08/20 15:45
哦,就直接一筆頭,這個與短期借款科目不搭界是吧

暖暖老師 

2024 08/20 15:45
是的,與短期借款沒關系

84785041 

2024 08/20 15:48
哦,老師,我還有個問題,就是這個應付票據(jù),上面的分錄,是在貸方的,那到時候怎么才能將這個科目 消掉呢,借方要怎么做?

暖暖老師 

2024 08/20 15:49
票據(jù)到期
借應付票據(jù)
貸銀行存款

84785041 

2024 08/20 15:50
我們開具的這個銀承是我們開具好給到供 應商,然后由我們的供應商那邊貼息的

84785041 

2024 08/20 15:51
那我們這邊怎么才能平呢

暖暖老師 

2024 08/20 15:51
那是他們自己貼現(xiàn)的
