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問(wèn)題已解決

老師,你好! 我單位,買了一個(gè)8萬(wàn)左右的辦公場(chǎng)所擺的禮品,送給了客戶,我們單位做為禮品,應(yīng)該交哪些稅?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/19 10:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你單位是需要視同銷售交增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。
2024 08/19 10:22
郭老師
2024 08/19 10:30
你好 現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)來(lái)就可以
郭老師
2024 08/19 10:38
你好 13%的 銷售貨物的
郭老師
2024 08/19 10:50
需要的這個(gè)可以全額抵扣。
郭老師
2024 08/19 10:50
不需要的這個(gè)可以全額抵扣。
郭老師
2024 08/19 11:01
你好,這個(gè)不需要交稅的
郭老師
2024 08/19 11:15
送給客戶,這個(gè)客戶是個(gè)人嗎?如果是的話,需要交偶然所得20%。
郭老師
2024 08/19 11:17
不清楚的,那做不了。
郭老師
2024 08/19 11:22
放在辦公場(chǎng)所是做什么用的?他也得有一個(gè)用途,不是嗎?
郭老師
2024 08/19 11:24
可以的,可以這么做的。
郭老師
2024 08/19 11:26
這種情況下不需要交稅的。
84784976
2024 08/19 10:30
我們是做工程的,拿來(lái)發(fā)票,入了工程成本的辦公費(fèi)。也沒(méi)有視同銷售交納稅款,這是23年的發(fā)票。老師,現(xiàn)在怎么處理?
84784976
2024 08/19 10:35
我們建筑企業(yè),9%。如何補(bǔ)這部分稅,按13%補(bǔ)增值稅?還是?
84784976
2024 08/19 10:49
老師,這部分錢企業(yè)所得稅匯算時(shí)還用(扣除是按60%入成本,40%調(diào)增交稅嗎?)
84784976
2024 08/19 10:59
今天匯算時(shí),因?yàn)椴幌胪硕?,所以調(diào)增了成本(包括這部分),老師,還用交稅?
84784976
2024 08/19 11:13
這部分用交人所得稅嗎?
84784976
2024 08/19 11:17
老板說(shuō)是送客戶,具體送給誰(shuí),做為會(huì)計(jì)真的不知道。
84784976
2024 08/19 11:20
如果是放在自己辦公場(chǎng)所,如果處理?
84784976
2024 08/19 11:24
擺件。放在老扳辦公室??梢宰鲛k公用品處理嗎?
84784976
2024 08/19 11:24
這種情況,需要交哪些稅?
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