當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
本月計(jì)提工資52000元,怎么做帳,下月實(shí)發(fā)工資60000元又怎么做帳?



你好,先按52000計(jì)提 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)的多了證明計(jì)提少了先補(bǔ)計(jì)提 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 ,再做發(fā)放的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
其他應(yīng)收款——社保費(fèi)(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
2024 08/17 19:51

84784994 

2024 08/17 19:55
計(jì)提工資跟實(shí)發(fā)工資不能相差太多是嗎?

波德老師 

2024 08/17 19:56
原則上是不可以的,相差太多了,要分析原因,看看是計(jì)提不準(zhǔn)還是其他原因

84784994 

2024 08/17 20:00
如果是計(jì)提多了,借管理費(fèi)(負(fù)-)貸應(yīng)付職工薪酬(負(fù)-)這樣可以嗎?

波德老師 

2024 08/17 20:06
可以,完全可以,沒有問題

84784994 

2024 08/17 20:08
工資要是放在主營業(yè)務(wù)成本,怎么做計(jì)提和發(fā)放?

波德老師 

2024 08/17 20:09
計(jì)提? 借主營業(yè)務(wù)成本? 貸應(yīng)付職工薪酬? 發(fā)放的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
其他應(yīng)收款——社保費(fèi)(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
