問(wèn)題已解決
老師,七月份留底抵欠稅的金額在納稅申報(bào)表哪里填寫(xiě)



同學(xué),你好
《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》第31欄“本期繳納欠繳稅額”填寫(xiě)“納稅人本期實(shí)際繳納的增值稅欠稅額和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額,不包括繳納入庫(kù)的查補(bǔ)增值稅額,也不包括實(shí)際抵減的滯納金的金額。
2024 08/14 13:10

84785012 

2024 08/14 13:16
但是本期并沒(méi)有實(shí)際繳納,8月份繳納的欠稅

小菲老師 

2024 08/14 13:16
同學(xué),你好
你申報(bào)7月份的時(shí)候,正常申報(bào),就是不繳納

84785012 

2024 08/14 13:18
老師,其他附表還用填數(shù)嗎

小菲老師 

2024 08/14 13:20
同學(xué),你好
不需要的

84785012 

2024 08/14 13:23
老師,但是是七月份在稅務(wù)局辦的抵欠的業(yè)務(wù)

84785012 

2024 08/14 13:23
老師那31行還用填嗎

小菲老師 

2024 08/14 13:29
同學(xué),你好
不需要填
