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問題已解決

請問老師,6月份因為特殊原因開不了發(fā)票未申報增值稅,所得稅報了收入,現(xiàn)在補報6月份的增值稅,這筆收入怎么填報表?

84785003| 提問時間:2024 08/13 20:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 附表一 5.6列里面填寫的
2024 08/13 20:13
84785003
2024 08/13 20:26
在大廳申報還用不用在發(fā)票采集里填無票銷售收入?
84785003
2024 08/13 20:27
后期要開票了怎么辦?
郭老師
2024 08/13 20:28
需要 未開具發(fā)票填寫負數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù)
84785003
2024 08/13 20:43
不用做發(fā)票采集了是嗎?
郭老師
2024 08/13 20:55
需要 先采集 它自動取數(shù)了
84785003
2024 08/13 21:06
是逾期申報的,在大廳讓人家給采集是嗎?
郭老師
2024 08/13 21:09
你自己采集不了嗎?你去試一下的。
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