問題已解決
老師,我們因21年收到的運輸發(fā)票有異常,要做進項轉(zhuǎn)出,我們調(diào)整了21年9月的增值稅申報表,那我要怎么做會計分錄



實際已經(jīng)支付,借以前年度損益調(diào)整,
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024 08/08 15:47

84785033 

2024 08/08 15:48
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整,那就用利潤分配-未分配利潤嗎

郭老師 

2024 08/08 15:49
對的對的,是這么做的。

84785033 

2024 08/08 15:50
不是增值稅不影響利潤嗎?我還沒太明白

郭老師 

2024 08/08 15:51
你好,因為你的進項不允許抵扣,你需要加稅合計結(jié)轉(zhuǎn)到成本費用里面去,所以它會影響的。

郭老師 

2024 08/08 15:51
征稅不允許抵扣,不就是加稅合計做賬嗎?

84785033 

2024 08/08 15:56
我調(diào)整了往期的增值稅報表,那我本月的增值稅報表2要在填進項轉(zhuǎn)出不?

郭老師 

2024 08/08 15:57
不需要
附表2,只需要填寫一次。

84785033 

2024 08/08 16:00
按正常理解,進項轉(zhuǎn)出在當期轉(zhuǎn),就應該調(diào)當期報表,現(xiàn)在改到了往期后,我現(xiàn)在的留底稅額不是應該是在減去轉(zhuǎn)出的金額嗎?

84785033 

2024 08/08 16:02
因為增值稅申報表上現(xiàn)在的留底金額是正常未做轉(zhuǎn)出的金額,我就想著是不是用現(xiàn)在金額減去轉(zhuǎn)出金額才是我實打?qū)嵉牧舻捉痤~,就是有些繞頸進去了額

郭老師 

2024 08/08 16:04
你只需要修改每個月的申報表,打開讓累計數(shù)據(jù)有變化就可以的,也不需要填寫進項轉(zhuǎn)出的。
