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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,前期申報了未開票收入,之后月份又開啦對應(yīng)未開票收入的部分發(fā)票,剛好我請產(chǎn)假,接手的同事沒有對應(yīng)沖減未開票,現(xiàn)怎么處理呢?



申報增值稅的時候在未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
2024 08/07 15:16

84784988 

2024 08/07 15:53
老師,清楚。就是同事后面開票啦,他申報時沒有填負(fù)數(shù),就按正常直接開票申報的。是工程發(fā)票,前期按工程進(jìn)度做啦未開票收入

家權(quán)老師 

2024 08/07 15:54
那么現(xiàn)在只有更正申報了
