當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人,上個(gè)月已經(jīng)做了無票收入并且還報(bào)了稅,這個(gè)月就開了發(fā)票了,請問這種情況怎么調(diào)賬和做賬啊



您好
把上個(gè)月的無票收入紅沖
本月根據(jù)發(fā)票再寫藍(lán)字分錄
申報(bào)的時(shí)候無票收入欄次填負(fù)數(shù) 發(fā)票開具的正常填寫申報(bào)表就好了
2024 08/06 14:50

84784984 

2024 08/06 14:58
謝謝老師

bamboo老師 

2024 08/06 15:02
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

84784984 

2024 08/06 15:15
這個(gè)情況這個(gè)月不用交增值稅對吧?

bamboo老師 

2024 08/06 15:18
這個(gè)情況這個(gè)月不用交增值稅 是的
