問題已解決
發(fā)票異常,進項稅前期已操作抵扣,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出,請問分錄是什么



你好,如果是之前做了成本費用的借利潤分配,未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024 08/06 13:36

84784956 

2024 08/06 13:42
前期做的應交稅費,應交增值稅,進項稅

郭老師 

2024 08/06 13:44
現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出就可以了

84784956 

2024 08/06 13:46
之前沒做成本費用,那現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

郭老師 

2024 08/06 13:50
你好,那之前做了哪個科目?庫存商品嗎?借庫存商品
dai應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

84784956 

2024 08/06 13:59
意思是把那個稅額轉(zhuǎn)到庫存里去?

郭老師 

2024 08/06 14:01
你好是的增值稅抵扣不了
是合計做帳
