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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 員工聚餐給他們轉(zhuǎn)了1000 我入賬入的1000,但是最后花了800.而且是退到我微信了,這些正確的我該怎么做賬?怎么寫(xiě)分錄?



借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)800
庫(kù)存現(xiàn)金200
貸:其他應(yīng)收款1000
2024 08/06 10:48

84784977 

2024 08/06 10:57
那個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金也是在借方是嗎?

家權(quán)老師 

2024 08/06 10:58
是的,那個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金也是在借方

84784977 

2024 08/06 11:10
好的 謝謝老師

家權(quán)老師 

2024 08/06 11:15
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
