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問題已解決

老師,之前的供應商有一筆款子要退給我們,但是還沒退給我們,但他把之前的發(fā)票給紅沖了,現(xiàn)在電子稅務局提示我要做進項稅額轉出,我該如何做會計分錄?

84784981| 提問時間:2024 08/05 09:25
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
紅沖了就直接做進項稅轉出就行。取得負數(shù)發(fā)票后附在憑證后邊
2024 08/05 09:25
84784981
2024 08/05 09:27
啊是相當于退貨?
家權老師
2024 08/05 09:27
借:庫存商品等 負數(shù) 貸:應付賬款 -負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
84784981
2024 08/05 09:29
是建筑服務,燃氣管道工程 退款!這個怎么做會計分錄?
家權老師
2024 08/05 09:34
我只是舉例,你當時怎么做的賬就怎么沖,只是進項稅改為應交稅費-增值稅-進項轉出
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