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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 老師 5月份收到大棚押金,現(xiàn)在對方要求把押金轉(zhuǎn)水電費(fèi)和房租,這個應(yīng)該怎么做賬



你好,押金如果做的其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸預(yù)收賬款
2024 08/02 18:58

84785022 

2024 08/02 18:59
做的其他應(yīng)付款

波德老師 

2024 08/02 19:02
借其他應(yīng)付款貸預(yù)收賬款,開票確認(rèn)收入后借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

84785022 

2024 08/02 19:03
水電費(fèi)我們是不開發(fā)票的,直接沖賬

84785022 

2024 08/02 19:03
而且不是我們的主營業(yè)務(wù)

84785022 

2024 08/02 19:04
比如這樣做分錄是對的嗎?

波德老師 

2024 08/02 19:04
不是主營就記入其他業(yè)務(wù)收入或沖減相關(guān)成本費(fèi)用

84785022 

2024 08/02 19:10
這個分錄不對?

波德老師 

2024 08/02 19:13
最后1000具體是什么呢
