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問題已解決

因重復記收入多交納的增值稅及附加稅務局退回怎么做分錄?

84785013| 提問時間:2024 07/29 14:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個要看你當時記賬的時候是怎么做的,然后做相反的憑證。 就是紅字沖減之前做收入和計提繳納的稅金的憑證。
2024 07/29 14:53
84785013
2024 07/29 15:03
稅金是 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費 ,交稅時是借:應交稅費 貸:銀行?,F(xiàn)在收到稅金返還 借:銀行 貸:應交稅費 同時還要做借:應交稅費 貸:營業(yè)稅金及附加嗎
宋生老師
2024 07/29 15:07
你好,不需要最后面那一步。
84785013
2024 07/29 15:27
最后一步借:應交稅費 貸:營業(yè)稅金及附加 不需要的話,那營業(yè)稅金及附加合計數(shù)是不是就多計了?當時計提時結轉到本年利潤借方,這樣會不會造成本年利潤多了一筆借方的數(shù)額呢?
宋生老師
2024 07/29 15:30
你好,你是接著上面的多記了返還的,這樣的是要沖減 我以為你是減免返還
84785013
2024 07/29 15:37
就是按原來的沖減對吧
宋生老師
2024 07/29 15:39
你好,是的,就是你說的這樣。
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